2024年4月11日,中國注冊會計師協(xié)會發(fā)布上市公司2023年年報審計情況快報(第四期),全文如下:
一、會計師事務(wù)所出具上市公司年報審計報告總體情況
2024年4月3日-4月10日,35家事務(wù)所共為224家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表1),其中,滬市主板63家,深市主板60家,創(chuàng)業(yè)板57家,科創(chuàng)板20家,北交所24家。從審計報告意見類型看,224家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中1家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見)。
截至2024年4月10日,48家事務(wù)所共為1398家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表2),其中,滬市主板541家,深市主板411家,創(chuàng)業(yè)板237家,科創(chuàng)板134家,北交所75家。從審計報告意見類型看,1397家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中8家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見),1家被出具了保留意見審計報告。
2024年4月3日-4月10日,33家事務(wù)所共為154家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表3),其中,滬市主板63家,深市主板60家,創(chuàng)業(yè)板11家,科創(chuàng)板18家,北交所2家。從審計報告意見類型看,154家上市公司被出具了無保留意見審計報告。
截至2024年4月10日,48家事務(wù)所共為1105家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表4),其中,滬市主板540家,深市主板411家,創(chuàng)業(yè)板28家,科創(chuàng)板122家,北交所4家。從審計報告意見類型看,1105家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中2家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見)。
二、出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況
ST升達。四川華信(集團)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶持續(xù)經(jīng)營事項段無保留意見的財務(wù)報表審計報告,與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的重大不確定性內(nèi)容如下:
我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注,如附注“二、2”所述,截至2023年12月31日,升達林業(yè)有息負債本息余額2.98億元,其中逾期債務(wù)1.22億元。除上述債務(wù)之外,升達林業(yè)涉及或有事項導致的預(yù)計負債共計2.36億元,包括因成都農(nóng)商行訴訟法院判決需承擔責任而計提的預(yù)計負債余額1.24億元,因證券虛假陳述訴訟而計提的預(yù)計負債余額1.00億元等。這些事項或情況,表明存在可能導致對升達林業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的重大不確定性。該事項不影響已發(fā)表的審計意見。
三、上市公司審計機構(gòu)變更總體情況
截至2024年4月10日,共有55家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司財務(wù)報表審計機構(gòu)變更信息,涉及上市公司526家。后任事務(wù)所未及時報備變更信息的有27家,前任事務(wù)所未及時報備變更信息的有24家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有475家(詳見附表5)。對于變更原因,經(jīng)梳理分析,主要包括:有218家表示,是因上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展或?qū)徲嬓枰;?12家表示,是按照《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》等有關(guān)規(guī)定進行輪換;有94家表示,是前任事務(wù)所提供審計服務(wù)年限較長或聘期屆滿;有79家表示,是原審計團隊變更會計師事務(wù)所。
截至2024年4月10日,共有50家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司內(nèi)部控制審計(含內(nèi)部控制鑒證)機構(gòu)變更信息,涉及上市公司448家(詳見附表6)。后任事務(wù)所未及時報備變更信息的有44家,前任事務(wù)所未及時報備變更信息的有36家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有368家。
附表:
1.上市公司2023年度財務(wù)報表審計報告情況明細表(2024年4月3日-4月10日)
2.事務(wù)所出具上市公司2023年度財務(wù)報表審計報告匯總表(截至2024年4月10日)
3.上市公司2023年度內(nèi)部控制審計報告情況明細表(2024年4月3日-4月10日)
4.事務(wù)所出具上市公司2023年度內(nèi)部控制審計報告匯總表(截至2024年4月10日)
5.上市公司2023年度財務(wù)報表審計機構(gòu)變更情況明細表(截至2024年4月10日)
6.上市公司2023年度內(nèi)部控制審計(含內(nèi)部控制鑒證)機構(gòu)變更情況明細表(截至2024年4月10日)
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