2020年3月20日,中注協(xié)發(fā)布上市公司2019年年報(bào)審計(jì)情況快報(bào)(第四期),全文如下:
一、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具上市公司年報(bào)審計(jì)報(bào)告總體情況
2020年3月4日-3月17日,25家事務(wù)所共為91家上市公司出具了財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告(詳見附表1),其中,滬市主板37家,深市主板13家,創(chuàng)業(yè)板18家,中小板22家,科創(chuàng)板1家。從審計(jì)報(bào)告意見類型看,1家被出具無法表示意見,2家被出具保留意見,1家被出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見,87家上市公司被出具了無保留意見審計(jì)報(bào)告。
截至2020年3月17日,29家事務(wù)所共為131家上市公司出具了財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告(詳見附表2),其中,滬市主板50家,深市主板17家,中小板31家,創(chuàng)業(yè)板32家,科創(chuàng)板1家。從審計(jì)報(bào)告意見類型看,2家被出具無法表示意見,2家被出具保留意見,1家被出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見,126家上市公司被出具了無保留意見審計(jì)報(bào)告。
2020年3月4日-3月17日,26家事務(wù)所共為92家上市公司出具了內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告(詳見附表3),其中,滬市主板37家,深市主板13家,中小板22家,創(chuàng)業(yè)板19家,科創(chuàng)板1家。從審計(jì)報(bào)告意見類型看,1家被出具否定意見,1家被出具保留意見,90家上市公司被出具了無保留意見審計(jì)報(bào)告。
截至2020年3月17日,29家事務(wù)所共為127家上市公司出具了內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告(詳見附表4),其中,滬市主板49家,深市主板17家,中小板30家,創(chuàng)業(yè)板30家,科創(chuàng)板1家。從審計(jì)報(bào)告意見類型看,2家被出具否定意見,1家被出具保留意見,124家上市公司被出具了無保留意見審計(jì)報(bào)告。
二、出具非無保留意見的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告情況
(一)保留意見的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告(見附表5)
1.宜通世紀(jì)。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了保留意見的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告,形成的基礎(chǔ)內(nèi)容如下:
(1) 倍泰健康訴訟事項(xiàng)及立案偵查事項(xiàng)。
由于無法對(duì)宜通世紀(jì)全資子公司深圳市倍泰健康測(cè)量分析技術(shù)有限公司(以下簡稱“倍泰健康”)的訴訟事項(xiàng)和立案偵查事項(xiàng)(具體事項(xiàng)詳見財(cái)務(wù)報(bào)表附注十四(七)1、2)獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),我們對(duì)宜通世紀(jì)2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告。如財(cái)務(wù)報(bào)表附注六(一)所述,宜通世紀(jì)于2019年12月27日喪失對(duì)倍泰健康的控制權(quán),自該日起倍泰健康不再納入宜通世紀(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。截止審計(jì)報(bào)告日,我們?nèi)詿o法對(duì)上述倍泰健康訴訟事項(xiàng)和立案偵查事項(xiàng)獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),因此無法確定上述事項(xiàng)對(duì)宜通世紀(jì)本期財(cái)務(wù)報(bào)表及比較信息可能產(chǎn)生的影響。
(2) 出售股權(quán)事項(xiàng)。
如財(cái)務(wù)報(bào)表附注六(一)所述,宜通世紀(jì)于2019年12月27日(轉(zhuǎn)讓日)將其持有的倍泰健康100%股權(quán)作價(jià)1.7億元轉(zhuǎn)讓給珠海橫琴玄元八號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“玄元八號(hào)”)。2019年12月20日,宜通世紀(jì)實(shí)際控制人童文偉、史亞洲、鐘飛鵬將其持有的合計(jì)3,400萬股宜通世紀(jì)流通股票質(zhì)押給玄元八號(hào),就其后續(xù)處置倍泰健康股權(quán)所得凈收入不足1.70億元的差額部分承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。倍泰健康于轉(zhuǎn)讓日的賬面凈資產(chǎn)為-1.40億元。轉(zhuǎn)讓前,宜通世紀(jì)已在其母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中就所持對(duì)倍泰健康長期股權(quán)投資計(jì)提了全額減值準(zhǔn)備。宜通世紀(jì)管理層認(rèn)為倍泰健康股權(quán)于轉(zhuǎn)讓日的公允價(jià)值為零,因此在母公司和合并財(cái)務(wù)報(bào)表中將轉(zhuǎn)讓價(jià)1.70億元與其所認(rèn)定公允價(jià)值零元的差額確認(rèn)為1.70億元資本公積,在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中將倍泰健康于轉(zhuǎn)讓日賬面凈資產(chǎn)-1.40億元與其所認(rèn)定公允價(jià)值零元的差額確認(rèn)為1.40億元投資收益。由于宜通世紀(jì)管理層未能提供該股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易商業(yè)合理性以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓日倍泰健康股權(quán)公允價(jià)值及其轉(zhuǎn)讓作價(jià)公允性的充分、適當(dāng)?shù)淖C據(jù),我們無法對(duì)宜通世紀(jì)上述確認(rèn)的1.70億元資本公積和1.40億元投資收益獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。
2.亞太藥業(yè)。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了保留意見的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告,形成的基礎(chǔ)內(nèi)容如下:
(1)如財(cái)務(wù)報(bào)表附注十五(8)所述,2019年12月31日,亞太藥業(yè)公司收到《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)調(diào)查通知書》(浙證調(diào)查字2019427號(hào));2020年1月2日,亞太藥業(yè)公司收到公司原董事、上海新生源醫(yī)藥集團(tuán)有限公司法定代表人、武漢光谷亞太藥業(yè)有限公司總經(jīng)理任軍轉(zhuǎn)來的《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)調(diào)查通知書》(浙證調(diào)查字2019428號(hào))。因公司涉嫌信息披露違法違規(guī),根據(jù)《中華人民共和國證券法》等有關(guān)規(guī)定,中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)決定對(duì)公司、任軍進(jìn)行立案調(diào)查。由于截至本審計(jì)報(bào)告日立案調(diào)查尚在進(jìn)行中,我們無法判斷立案調(diào)查結(jié)果對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表整體的影響程度。
(2)如財(cái)務(wù)報(bào)表附注十五(8)所述,亞太藥業(yè)公司對(duì)子公司武漢光谷亞太藥業(yè)有限公司截至2019年12月31日的固定資產(chǎn)、在建工程、開發(fā)支出、其他非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)計(jì)提減值準(zhǔn)備人民幣53,680.14萬元。我們未能就亞太藥業(yè)公司對(duì)上述長期資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備的恰當(dāng)性和準(zhǔn)確性實(shí)施必要的審計(jì)程序以取得充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。此外,截至2019年12月31日,子公司武漢光谷亞太藥業(yè)有限公司及武漢光谷亞太醫(yī)藥研究院有限公司有三個(gè)銀行賬戶銀行存款余額合計(jì)8,489.18萬元,因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響,我們未能實(shí)施必要的審計(jì)程序以就該些存款余額的存在性和是否存在使用受限獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。
(3)如財(cái)務(wù)報(bào)表附注八所述,亞太藥業(yè)公司已失去對(duì)上海新高峰生物醫(yī)藥有限公司及其子公司的控制。受此影響,我們未能對(duì)納入合并范圍的上海新高峰生物醫(yī)藥有限公司及其子公司2019年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)披露以及該些公司本期公允價(jià)值的準(zhǔn)確性實(shí)施必要的審計(jì)程序以獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。
(二)無法表示意見的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告(見附表5)
*ST保千。中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了無法表示意見的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告,形成的基礎(chǔ)內(nèi)容如下:
1.持續(xù)經(jīng)營能力存在重大不確定性。
保千里公司目前大部分銀行賬戶、重要固定資產(chǎn)、對(duì)外投資股權(quán)等已被凍結(jié),銀行借款、公司債券、供應(yīng)商貨款均已逾期未付,近三年連續(xù)發(fā)生巨額虧損,歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)連續(xù)為負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)狀況已嚴(yán)重惡化,重整程序未能進(jìn)入,終止上市很可能發(fā)生。以上情況表明,保千里公司持續(xù)經(jīng)營能力存在重大不確定性。截至審計(jì)報(bào)告日,如財(cái)務(wù)報(bào)表附注二(二)所述,保千里公司就資產(chǎn)負(fù)債表日后12個(gè)月改善持續(xù)經(jīng)營能力擬定了相關(guān)措施,但我們未能取得與評(píng)估持續(xù)經(jīng)營能力相關(guān)的充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),因此我們無法確定保千里公司基于持續(xù)經(jīng)營假設(shè)編制的財(cái)務(wù)報(bào)表是否恰當(dāng)。
2.無法確定前期問題對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響。
保千里公司前實(shí)際控制人、前董事長莊敏前期主導(dǎo)的對(duì)外投資、付款、關(guān)聯(lián)交易等問題,涉嫌舞弊,莊敏失聯(lián)至今,證監(jiān)會(huì)于2017年12月因莊敏涉嫌信息披露違規(guī)違法對(duì)其進(jìn)行立案調(diào)查,截至審計(jì)報(bào)告日,尚無最終結(jié)果。由于前期問題對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響延續(xù)至本期,我們無法實(shí)施全面有效的審計(jì)程序,以獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)確定其對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響。
(1)如財(cái)務(wù)報(bào)表附注五(二)所述,應(yīng)收賬款期末余額原值26.20億元,累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25.91億元,凈額0.29億元,應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備累計(jì)計(jì)提率98.89%;附注五(四)所述,其他應(yīng)收款期末余額原值18.50億元,累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備17.63億元,凈額0.87億元,其他應(yīng)收款累計(jì)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提率95.35%;附注五(八)所述,長期股權(quán)投資期末余額原值30.36億元,累計(jì)計(jì)提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備30.30億元,凈額0.06億元,長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備累計(jì)計(jì)提率99.80%;附注五(十三)所述,商譽(yù)期末余額原值6.92億元,累計(jì)計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備6.92億元,凈額0.00億元,商譽(yù)減值準(zhǔn)備累計(jì)計(jì)提率100.00%。由于上述交易和事項(xiàng)與前期問題相關(guān),我們無法確認(rèn)相關(guān)報(bào)表項(xiàng)目的真實(shí)性以及減值準(zhǔn)備計(jì)提的準(zhǔn)確性。
(2)2019年4月證監(jiān)會(huì)《行政處罰及市場禁入事先告知書》指出,保千里公司于2015年至2017年9月期間未披露有關(guān)關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易,未披露的關(guān)聯(lián)方20家,未披露的關(guān)聯(lián)交易銷售收入共34.09億元,相應(yīng)利潤共14.74億元。由于有關(guān)關(guān)聯(lián)主體失聯(lián),保千里公司未能提供充分、必要的資料證實(shí)上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的存在和關(guān)聯(lián)交易的真實(shí)性、公允性,我們無法確認(rèn)關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)交易列報(bào)的恰當(dāng)性。
(3)由于前期問題的影響重大、廣泛和持續(xù),導(dǎo)致保千里公司保持財(cái)務(wù)報(bào)表可靠性的內(nèi)部控制已經(jīng)失效,我們認(rèn)為除上述事項(xiàng)外,保千里公司財(cái)務(wù)報(bào)表可能還存在其他未被發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)報(bào)。
三、上市公司審計(jì)機(jī)構(gòu)變更總體情況
截至2020年3月17日,共有40家事務(wù)所向中注協(xié)報(bào)備了上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)變更信息,涉及上市公司673家(詳見附表6)。后任事務(wù)所尚未報(bào)備變更信息的有21家,前任事務(wù)所尚未報(bào)備變更信息的有33家,前后任事務(wù)所均已報(bào)備變更信息的有619家。對(duì)于變更原因,有216家表示,是因前任事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)年限較長或聘期屆滿;有185家表示,是因上市公司經(jīng)營與業(yè)務(wù)發(fā)展需要;有127家表示,是因原審計(jì)團(tuán)隊(duì)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所;有70家表示,是因上市公司根據(jù)集團(tuán)、控股股東要求更換審計(jì)機(jī)構(gòu)。
截至2020年3月17日,共有36家事務(wù)所向中注協(xié)報(bào)備了上市公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)變更信息,涉及上市公司343家(詳見附表7)。后任事務(wù)所尚未報(bào)備變更信息的有27家,前任事務(wù)所尚未報(bào)備變更信息的有29家,前后任事務(wù)所均已報(bào)備變更信息的有287家。
附表:
1.上市公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告情況明細(xì)表(截至2020年3月17日)
2.事務(wù)所出具上市公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告匯總表(截至2020年3月17日)
3.上市公司2019年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告情況明細(xì)表(截至2020年3月17日)
4.事務(wù)所出具上市公司2019年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告匯總表(截至2020年3月17日)
5.上市公司2019年度非無保留意見審計(jì)報(bào)告統(tǒng)計(jì)表(截至2020年3月17日)
6.上市公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)變更情況明細(xì)表(截至2020年3月17日)
7.上市公司2019年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)變更情況明細(xì)表(截至2020年3月17日)
微信公眾號(hào)
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-3585
在線客服:點(diǎn)擊咨詢
©2001-2023 中國會(huì)計(jì)網(wǎng) m.bsap-park.com.cn All Rights Reserved 運(yùn)營支持:北京薩恩教育科技有限公司
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證 京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào) 京ICP備12013966號(hào)-1